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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3378 Data de lançamento: 03/05/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: VIGILÂNCIA, ARBOVIROSES E ONDAS DE CALOR
Conta de Despesa: 3390.39.34.00.00.00 - IMPRESSOS GRAFICOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5000.00 SERVIÇO gráfico Finalidade: Impressão de 5000 folders para a campanha de combate a dengue , papel couche 4x4 formato A-4 a ser divulgada pela secretaria da saúde e meio ambiente, com recursos provenientes do repasse vigilância Referente empenho nº 3020, com Recurso incorreto. 0,92 4.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2024 SERVIÇO gráfico Finalidade: Impressão de 5000 folders para a campanha de combate a dengue , papel couche 4x4 formato A-4 a ser divulgada pela secretaria da saúde e meio ambiente, com recursos provenientes do repasse vigilância Referente empenho nº 3020, com Recurso incorreto. 4.600,00
03/05/2024 Impressão de 5000 folders para a campanha de combate a dengue , papel couche 4x4 formato A-4 a ser divulgada pela secretaria da saúde e meio ambiente, com recursos provenientes do repasse vigilância 4.600,00
06/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Impressão de 5000 folders para a campanha de combate a dengue , papel couche 4x4 formato A-4 a ser divulgada pela secretaria da saúde e meio ambiente, com recursos provenientes do repasse vigilância 4.287,20
06/05/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3378/2024 220,80
06/05/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3378/2024 92,00
TOTAL 4.600,00 4.600,00 4.600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 03/05/2024 220,80 2100/2024 Lançada
ISS 03/05/2024 92,00 2100/2024 Lançada
TOTAL   312,80