Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: BL PAPER LTDA |
Número do empenho: | 3399 | Data de lançamento: | 06/05/2024 | ||
Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
Função: | URBANISMO | ||||
Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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40.00 | Cera líquida - vermelha, embalagem com 750ml. Composição: dispersão acrílica, emulsão de polietileno solvente, plastificante, preservante, corante, antiespumante, reina fumárica, essência, nivelador e água. | 4,87 | 194,80 |
8.00 | Desinfetante - Desinfetante para banheiros e sanitários: Com princípio ativo cloreto alquil benzil, composição básico ronil, fenol, etoxilado, essência corante, e outras substâncias químicas permitidas, contendo na embalagem, data de fabricação informação de validade, composição aromática de pinho, com validade de 12 meses, acondicionado em Galão de 5 L Finalidade: Aquisição se faz necessária para suprir as demandas da Secretaria. | 5,08 | 40,64 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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06/05/2024 | Cera líquida - vermelha, embalagem com 750ml. Composição: dispersão acrílica, emulsão de polietileno solvente, plastificante, preservante, corante, antiespumante, reina fumárica, essência, nivelador e água. Desinfetante - Desinfetante para banheiros e sanitários: Com princípio ativo cloreto alquil benzil, composição básico ronil, fenol, etoxilado, essência corante, e outras substâncias químicas permitidas, contendo na embalagem, data de fabricação informação de validade, composição aromática de pinho, com validade de 12 meses, acondicionado em Galão de 5 L Finalidade: Aquisição se faz necessária para suprir as demandas da Secretaria. | 235,44 | ||
26/07/2024 | Aquisição de materias de limpeza se faz necessária para suprir as demandas da Secretaria de Obras. Conforme Nota Fiscal Nº 1/7158; | 235,44 | ||
31/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003399/2024 BL PAPER LTDA - 2017926 | 235,44 | ||
TOTAL | 235,44 | 235,44 | 235,44 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |