Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: IMPAR INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA |
Número do empenho: | 3402 | Data de lançamento: | 06/05/2024 | ||
Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
Função: | URBANISMO | ||||
Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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6.00 | Guardanapo de Papel -Guardanapo de papel. Dimensões: medindo aproximadamente 19,5 x 20 cm, na cor branca, papel 1ª qualidade, folha dupla. prazo de validade de aproximadamente: 12 (doze) meses na data do recebimento. Pacote contem 100 folhas. | 1,95 | 11,70 |
20.00 | Papel higiênico branco, rolão de 250 metros, folha dupla, 100% celulose virgem- fardo c/08 rolos. O produto deverá conter laudo de irritação dérmica e laudo microbiológico, conforme portaria Nº1480 de 31/12/1990 do Ministério da Saude, em laboratorio credenciado no REBLAS. Fardo com 08 rolos. Finalidade: Aquisição se faz necessária para suprir as demandas da Secretaria. | 58,80 | 1.176,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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06/05/2024 | Guardanapo de Papel -Guardanapo de papel. Dimensões: medindo aproximadamente 19,5 x 20 cm, na cor branca, papel 1ª qualidade, folha dupla. prazo de validade de aproximadamente: 12 (doze) meses na data do recebimento. Pacote contem 100 folhas. Papel higiênico branco, rolão de 250 metros, folha dupla, 100% celulose virgem- fardo c/08 rolos. O produto deverá conter laudo de irritação dérmica e laudo microbiológico, conforme portaria Nº1480 de 31/12/1990 do Ministério da Saude, em laboratorio credenciado no REBLAS. Fardo com 08 rolos. Finalidade: Aquisição se faz necessária para suprir as demandas da Secretaria. | 1.187,70 | ||
10/07/2024 | Aquisição de materiais se faz necessária para suprir as demandas da Secretaria de Obras Conforme Nota Fiscal Nº 1/8488; | 1.187,70 | ||
12/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de materiais se faz necessária para suprir as demandas da Secretaria de Obras Conforme Nota Fiscal Nº 1/8488; | 1.173,45 | ||
12/07/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3402/2024 | 14,25 | ||
TOTAL | 1.187,70 | 1.187,70 | 1.187,70 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 10/07/2024 | 14,25 | 3375/2024 | Lançada |
TOTAL | 14,25 |