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Última atualização realizada em 04/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MADEREIRA EMANUEL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3407 Data de lançamento: 06/05/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VASO ACOPLADO - ACOPLADO 583,00 583,00
1.00 assento COMUM - COMUM 55,00 55,00
2.00 PARAFUSO VASO - VASO 5,50 11,00
1.00 ENGATE FLEXIVEL - FLEXIVEL 18,50 18,50
1.00 VEDA VASO C/GUIA - VASO C/GUIA Finalidade: Solicitação de aquisição de material para a Secretaria da Fazenda. 17,50 17,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2024 VASO ACOPLADO - ACOPLADO assento COMUM - COMUM PARAFUSO VASO - VASO ENGATE FLEXIVEL - FLEXIVEL VEDA VASO C/GUIA - VASO C/GUIA Finalidade: Solicitação de aquisição de material para a Secretaria da Fazenda. 685,00
24/06/2024 Solicitação de aquisição de material para a Secretaria da Fazenda. Conforme Nota Fiscal Nº 890/55157922; 685,00
25/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003407/2024 Madereira Emanuel Ltda - 3766 685,00
TOTAL 685,00 685,00 685,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.