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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 14:55.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LUANA PEREIRA DA SILVA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3480 Data de lançamento: 08/05/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 RECARGA DE EXTINTOR IVO 3706 / IVR1769/IUN8299 e IVO3705 pó ABC 6KG 130,00 520,00
5.00 RECARGA DE EXTINTOR JAZ6F52/JAH8C21 / IXT0082/JAZF45 -Pó ABC 4 KG 85,00 425,00
4.00 RECARGA DE EXTINTOR JBU06C91/IVR8167/IZJ4G40 /IWG5168- P1-ABC -1 KG Finalidade: Serviço de recarga de extintores do veiculos escolares. 140,00 560,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2024 RECARGA DE EXTINTOR IVO 3706 / IVR1769/IUN8299 e IVO3705 pó ABC 6KG RECARGA DE EXTINTOR JAZ6F52/JAH8C21 / IXT0082/JAZF45 -Pó ABC 4 KG RECARGA DE EXTINTOR JBU06C91/IVR8167/IZJ4G40 /IWG5168- P1-ABC -1 KG Finalidade: Serviço de recarga de extintores do veiculos escolares. 1.505,00
23/05/2024 Serviço de recarga de extintores do veiculos escolares, conf. ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao VEICULOS: IVO 3706 / IVR1769 / IUN8299 e IVO3705 PÓ ABC 6KG. JAZ6F52 / JAH8C21 / IXT0082 / JAZF45 - PÓ ABC 4 KG Conforme Nota Fiscal Nº E/201; 1.505,00
27/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviço de recarga de extintores do veiculos escolares, conf. ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao VEICULOS: IVO 3706 / IVR1769 / IUN8299 e IVO3705 PÓ ABC 6KG. JAZ6F52 / JAH8C21 / IXT0082 / JAZF45 - PÓ ABC 4 KG Conforme Nota Fiscal Nº E/201; 1.474,75
27/05/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3480/2024 30,25
TOTAL 1.505,00 1.505,00 1.505,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 23/05/2024 30,25 2401/2024 Lançada
TOTAL   30,25