Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARCIO HELENO SILVA DOS SANTOS. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
350 |
Data de lançamento: |
15/01/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS |
Função: |
SAÚDE |
Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.15.00.00 - TRANSPORTE DE REPRESENTANTES MUNICIPAIS |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
RESSARCIMENTO Pedágio
Finalidade: Ressarcimento referente a pagamento de pedágios para o veículo IZI3D32, conforme memorando e recibos em anexo. |
23,20 |
23,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/01/2024 |
RESSARCIMENTO Pedágio
Finalidade: Ressarcimento referente a pagamento de pedágios para o veículo IZI3D32, conforme memorando e recibos em anexo. |
23,20 |
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15/01/2024 |
RESSARCIMENTO Pedágio
Finalidade: Ressarcimento referente a pagamento de pedágios para o veículo IZI3D32, conforme memorando e recibos em anexo.
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23,20 |
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17/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000350/2024
Marcio Heleno Silva dos Santos. - 4381 |
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23,20 |
TOTAL |
23,20 |
23,20 |
23,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.