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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: 35.163.462 FABIO LUIS VARGAS DE LIMA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3501 Data de lançamento: 13/05/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: VIGILÂNCIA, ARBOVIROSES E ONDAS DE CALOR
Conta de Despesa: 3390.39.70.00.00.00 - CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SERVIÇO Finalidade: Confecção de 02 bonecos promocionais para uso das equipes de vacinação da secretaria da saúde , recursos provenientes do Programa Vigilancia, Arboviroses e ondas de calor. 2.700,00 5.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2024 SERVIÇO Finalidade: Confecção de 02 bonecos promocionais para uso das equipes de vacinação da secretaria da saúde , recursos provenientes do Programa Vigilancia, Arboviroses e ondas de calor. 5.400,00
22/05/2024 Confecção de 01 boneco zé gotinha promocional para uso das equipes de vacinação da secretaria da saúde Conforme Nota Fiscal Nº E/9; 2.700,00
24/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Confecção de 01 boneco zé gotinha promocional para uso das equipes de vacinação da secretaria da saúde Conforme Nota Fiscal Nº E/9; 2.700,00
23/07/2024 Confecção de 01 boneco zé gotinha promocional para uso das equipes de vacinação da secretaria da saúde Conforme Nota Fiscal Nº E/10; 2.700,00
26/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Confecção de 01 boneco zé gotinha promocional para uso das equipes de vacinação da secretaria da saúde Conforme Nota Fiscal Nº E/10; 2.700,00
TOTAL 5.400,00 5.400,00 5.400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.