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Última atualização realizada em 05/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDRE LUIS DOS SANTOS 63563290091

Dados do Empenho
Número do empenho: 3511 Data de lançamento: 13/05/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
85.00 REFEIÇÃO Xis Salada - Xis Salada 20,00 1.700,00
9.00 REFRIGERANTE 2 LT 15,00 135,00
2.00 REFRIGERANTE Refrigerante lata - Refrigerante lata 6,00 12,00
1.00 ÁGUA Finalidade: Aquisição de refeições para os dias 03 e 04/05. 4,00 4,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2024 REFEIÇÃO Xis Salada - Xis Salada REFRIGERANTE 2 LT REFRIGERANTE Refrigerante lata - Refrigerante lata ÁGUA Finalidade: Aquisição de refeições para os dias 03 e 04/05. 1.851,00
24/05/2024 Aquisição de refeições para os dias 03/05 e 04/05. Conforme Nota Fiscal Nº 890/54008834; 1.851,00
27/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003511/2024 Andre Luis dos Santos 63563290091 - 2013828 1.851,00
TOTAL 1.851,00 1.851,00 1.851,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.