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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FERRAGEM TOTINHA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3518 Data de lançamento: 13/05/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 TRINCHA Finalidade: Aquisição se faz necessária para que os funcionários da Secretaria consigam exercer suas atividades. 5,50 82,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2024 TRINCHA Finalidade: Aquisição se faz necessária para que os funcionários da Secretaria consigam exercer suas atividades. 82,50
20/06/2024 TRINCHA. Aquisição se faz necessária para que os funcionários da Secretaria consigam exercer suas atividades. Conforme Nota Fiscal Nº 890/55343804; 82,50
21/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003518/2024 FERRAGEM TOTINHA LTDA - 41672 82,50
TOTAL 82,50 82,50 82,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.