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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: OXIMONT - GASES INDUSTRIAIS LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 353 Data de lançamento: 15/01/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 32 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.20 OXIGENIO Finalidade: CONTRATO 003/2021, ORIGINÁRIO DO PREGÃO PRESENCIAL 032/2020 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL. 295.011,20 58.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2024 OXIGENIO Finalidade: CONTRATO 003/2021, ORIGINÁRIO DO PREGÃO PRESENCIAL 032/2020 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL. 58.000,00
17/01/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/40354; REF 12/2023 ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude 28.940,52
24/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/40354; REF 12/2023 ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude 28.940,52
05/02/2024 Conforme ciente de Josué Pinheiro - Coordenador da Estrat. da Saúde - Nota Fiscal Nº 1/40560; 21.539,70
09/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme ciente de Josué Pinheiro - Coordenador da Estrat. da Saúde - Nota Fiscal Nº 1/40560; 21.539,70
05/11/2024 CONTRATO 003/2021 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, MES OUTUBRO/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/43873; 7.519,78
11/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONTRATO 003/2021 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, MES OUTUBRO/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/43873; 7.519,78
TOTAL 58.000,00 58.000,00 58.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.