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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DEIVID SOUZA DO ROSARIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3542 Data de lançamento: 13/05/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: IMPLANTAÇÃO REDE BEM CUIDAR
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO conferção banner Finalidade: Serviço de confecção de banner 0,80x080m para divulgar as campanhas de Ações promovidas pela equipe do Programa Rede Bem Cuidar. 75,00 75,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2024 SERVIÇO conferção banner Finalidade: Serviço de confecção de banner 0,80x080m para divulgar as campanhas de Ações promovidas pela equipe do Programa Rede Bem Cuidar. 75,00
22/05/2024 Serviço de confecção de banner 0,80x080m para divulgar as campanhas de Ações promovidas pela equipe do Programa Rede Bem Cuidar. Conforme Nota Fiscal Nº E/2723; 75,00
24/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviço de confecção de banner 0,80x080m para divulgar as campanhas de Ações promovidas pela equipe do Programa Rede Bem Cuidar. Conforme Nota Fiscal Nº E/2723; 73,50
24/05/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3542/2024 1,50
07/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3542/2024 - REF. MAIO/2024 Deivid Souza do Rosario - 13869 73,50
07/06/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3542/2024 1,50
07/06/2024 banco indevido -73,50
07/06/2024 Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 3542/2024 -1,50
TOTAL 75,00 75,00 75,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 22/05/2024 1,50 2345/2024
ISS 22/05/2024 1,50 2727/2024 Lançada
TOTAL   3,00