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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3545 Data de lançamento: 13/05/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Conta de Despesa: 3390.32.02.00.00.00 - REMEDIOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
840.00 NITROFURANTOÍNA - NITROFURANTOÍNA 100 MG 0,29 243,60
6000.00 NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG - PT344/C1 0,23 1.380,00
63000.00 OMEPRAZOL 20MG 0,04 2.721,60
6000.00 PARACETAMOL - PARACETAMOL 500 MG - COMPRIMIDO 0,07 444,00
400.00 PREDNISOLONA - PREDNISOLONA 3 MG/ML - SOLUÇÃO ORAL 4,09 1.636,00
6000.00 PREDNISONA - PREDNISONA 20 MG - COMPRIMIDO 0,15 888,00
6000.00 PREDNISONA - PREDNISONA 5 MG - CX C/20 COMPRIMIDOS 0,06 342,00
600.00 PROMETAZINA, CLORIDRATO - PROMETAZINA, CLORIDRATO 0,11 64,20
600.00 PROPAFENONA, CLORIDRATO 300MG COMP 0,46 277,20
3000.00 RIVAROXABANA - RIVAROXABANA 20MG - CX C/30 COMPRIM 0,30 912,00
1500.00 SACUBITRIL + VALSARTANA SÓDICA HIDRATADA 200MG 3,99 5.991,00
30000.00 SINVASTATINA - SINVASTATINA 20 MG - COMPRIMIDO 0,07 1.950,00
3000.00 SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 + 80 MG COMP 0,16 480,00
800.00 SULFA + TRIMETOPRIMA 800MG + 160MG - COMPRIMIDO 0,44 352,00
3000.00 SULFATO FERROSO (40 MG de Ferro elementrar) 109 MG 0,04 108,00
1500.00 TANSULOSINA - TANSULOSINA 0,4 MG 0,66 995,70
3000.00 TRAMADOL CLORIDRATO 50 MG - COMPRIMIDO - PT344/C1 0,14 420,00
3000.00 VARFARINA SÓDICA - VARFARINA SÓDICA 5 MG - COMPRIM Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUARIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA - MED BASICOS CISCAI RP 04/2023 - PROCESSO 99/2023 - PEDIDO 12235 0,12 360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2024 NITROFURANTOÍNA - NITROFURANTOÍNA 100 MG NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG - PT344/C1 OMEPRAZOL 20MG PARACETAMOL - PARACETAMOL 500 MG - COMPRIMIDO PREDNISOLONA - PREDNISOLONA 3 MG/ML - SOLUÇÃO ORAL PREDNISONA - PREDNISONA 20 MG - COMPRIMIDO PREDNISONA - PREDNISONA 5 MG - CX C/20 COMPRIMIDOS PROMETAZINA, CLORIDRATO - PROMETAZINA, CLORIDRATO PROPAFENONA, CLORIDRATO 300MG COMP RIVAROXABANA - RIVAROXABANA 20MG - CX C/30 COMPRIM SACUBITRIL + VALSARTANA SÓDICA HIDRATADA 200MG SINVASTATINA - SINVASTATINA 20 MG - COMPRIMIDO SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 + 80 MG COMP SULFA + TRIMETOPRIMA 800MG + 160MG - COMPRIMIDO SULFATO FERROSO (40 MG de Ferro elementrar) 109 MG TANSULOSINA - TANSULOSINA 0,4 MG TRAMADOL CLORIDRATO 50 MG - COMPRIMIDO - PT344/C1 VARFARINA SÓDICA - VARFARINA SÓDICA 5 MG - COMPRIM Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUARIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA - MED BASICOS CISCAI RP 04/2023 - PROCESSO 99/2023 - PEDIDO 12235 19.565,30
03/06/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUARIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 04/2023, CONF. CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SECRETÁRIO DA SAUDE E MEIO AMBIENTE Conforme Nota Fiscal Nº 2/32214; 2.908,00
17/06/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUARIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA - MED BASICOS CISCAI RP 04/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/32395; 3.546,70
17/06/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUARIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA - MED BASICOS CISCAI RP 04/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/32465; 6.234,60
20/06/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUARIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA - MED BASICOS CISCAI RP 04/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/32779; 2.557,80
28/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUARIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 04/2023, CONF. CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SECRETÁRIO DA SAUDE E MEIO AMBIENTE Conforme Nota Fiscal Nº 2/32214; 2.908,00
05/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUARIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA - MED BASICOS CISCAI RP 04/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/32395; 3.546,70
08/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUARIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA - MED BASICOS CISCAI RP 04/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/32465; 6.234,60
17/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUARIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA - MED BASICOS CISCAI RP 04/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/32779; 2.557,80
25/07/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUARIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 04/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/33862; 963,60
19/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUARIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 04/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/33862; 963,60
21/08/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUARIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA - MED BASICOS CISCAI RP 04/2023 - PROCESSO 99/2023 - PEDIDO 12235 Cfe. ciente de Josué Pinheiro - Subsecretário da Saúde 920,80
09/09/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUARIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 04/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/34910; 420,00
13/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUARIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA - MED BASICOS CISCAI RP 04/2023 - PROCESSO 99/2023 - PEDIDO 12235 Cfe. ciente de Josué Pinheiro - Subsecretário da Saúde 920,80
27/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUARIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 04/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/34910; 420,00
04/11/2024 O material não sera adquirido pela secretaria da saúde. -1.399,20
TOTAL 18.166,10 17.551,50 17.551,50
SALDO A PAGAR 614,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.