Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3560 |
Data de lançamento: |
14/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
Função: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
Subfunção: |
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA |
Projeto / Atividade: |
ENCARGOS ESPECIAIS - LIVRE |
Conta de Despesa: |
3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
DRP - Juros PAC II - Empréstimo asfaltamento e calçamento de ruas.
Parcela a ser debitada em 06/05, conforme aviso anexo. |
14.353,73 |
14.353,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/05/2024 |
DRP - Juros PAC II - Empréstimo asfaltamento e calçamento de ruas.
Parcela a ser debitada em 06/05, conforme aviso anexo. |
14.353,73 |
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14/05/2024 |
DRP - Juros PAC II - Empréstimo asfaltamento e calçamento de ruas.
Parcela a ser debitada em 06/05, conforme aviso anexo.
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14.353,73 |
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14/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003560/2024
Caixa Economica Federal - 867 |
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14.353,73 |
TOTAL |
14.353,73 |
14.353,73 |
14.353,73 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.