Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ASSOCIACAO TAQUARIENSE DE SAUDE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3596 |
Data de lançamento: |
16/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS |
Função: |
SAÚDE |
Subfunção: |
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMBUL.HO |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO médico hospitalar
Finalidade: Contratação de serviços de cirurgia geral de urgência junto ao hospital São José, cfe. relatório em anexo. |
91.410,00 |
91.410,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/05/2024 |
SERVIÇO médico hospitalar
Finalidade: Contratação de serviços de cirurgia geral de urgência junto ao hospital São José, cfe. relatório em anexo. |
91.410,00 |
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17/05/2024 |
Contratação de serviços de cirurgia geral de urgência junto ao hospital São José, ref abril/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1461; |
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91.410,00 |
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17/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003596/2024
Associacao Taquariense de Saude - 2012223 |
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91.410,00 |
TOTAL |
91.410,00 |
91.410,00 |
91.410,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.