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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 14:55.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCO ANTONIO PORTO BIZARRO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3607 Data de lançamento: 16/05/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BATERIA Bateria 80 amperes - Bateria 80 amperes Finalidade: Aquisição se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria em relação a sua frota em manutenções corretivas e preventivas. 837,80 837,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2024 BATERIA Bateria 80 amperes - Bateria 80 amperes Finalidade: Aquisição se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria em relação a sua frota em manutenções corretivas e preventivas. 837,80
05/06/2024 - Bateria 80 amperes - Aquisição se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria em relação a sua frota em manutenções corretivas e preventivas. Conforme Nota Fiscal Nº 890/55032722; 837,80
07/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003607/2024 Marco Antonio Porto Bizarro Me - 189 837,80
TOTAL 837,80 837,80 837,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.