Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3612
Data de lançamento:
16/05/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
SERVIÇOS URBANOS
Função:
URBANISMO
Subfunção:
SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
7.00
MARTELO
Finalidade: Aquisição se faz necessária para que os funcionários da Secretaria consigam exercer suas atividades.
39,90
279,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2024
MARTELO
Finalidade: Aquisição se faz necessária para que os funcionários da Secretaria consigam exercer suas atividades.
279,30
14/06/2024
Martelo, aquisição se faz necessária para que os funcionários da Secretaria de Obras consigam exercer suas atividades.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/46891;
279,30
19/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Martelo, aquisição se faz necessária para que os funcionários da Secretaria de Obras consigam exercer suas atividades.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/46891;
275,95
19/06/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3612/2024
3,35
TOTAL
279,30
279,30
279,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.