Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: RCH PAVIMENTAçõES E CONSTRUçõES EIRELI |
Número do empenho: | 3650 | Data de lançamento: | 17/05/2024 | ||
Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
Função: | URBANISMO | ||||
Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
Conta de Despesa: | 4490.51.04.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES | ||||
Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
Licitação número / ano: | 5 / 2022 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | Contratação de empresa, pelo regime de empreitada global (fornecimento de material e mão de obra), para execução de obra de revitalização da Praça Ori Ramos Porto, na Rua Antônio Porfírio Menezes da Costa, neste município, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, cronograma PLE e projetos, anexos ao edital. Cfe. Contrato nº 111/2022 - ref. empenho 5960/2023 anulado no encerramento do exercício | 6.446,25 | 6.446,25 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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17/05/2024 | Contratação de empresa, pelo regime de empreitada global (fornecimento de material e mão de obra), para execução de obra de revitalização da Praça Ori Ramos Porto, na Rua Antônio Porfírio Menezes da Costa, neste município, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, cronograma PLE e projetos, anexos ao edital. Cfe. Contrato nº 111/2022 - ref. empenho 5960/2023 anulado no encerramento do exercício | 6.446,25 | ||
17/05/2024 | Conforme Memorando nº 200/2024, do "Termo de Recebimento de Medição 04", assinado pelo Engenheiro Sérgio V. Noschang - Fiscal Anuente do Contrato nº 111/2022. | 6.446,25 | ||
05/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003650/2024 Rch Pavimentações e Construções Eireli - 2005244 | 6.446,25 | ||
TOTAL | 6.446,25 | 6.446,25 | 6.446,25 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |