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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3653 Data de lançamento: 20/05/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO oleo lubrificante 110,90 110,90
17.00 OLEO sintetico 45,90 780,30
6.00 ADITIVO concentrado Finalidade: Material para a manutenção e conservação do veiculo escolar placa> IUN8299 35,90 215,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2024 FILTRO oleo lubrificante OLEO sintetico ADITIVO concentrado Finalidade: Material para a manutenção e conservação do veiculo escolar placa> IUN8299 1.106,60
28/05/2024 Material para a manutenção e conservação do veiculo escolar placa> IUN8299 Conforme Nota Fiscal Nº 1/2501; 1.106,60
29/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003653/2024 OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA - 1001825 1.106,60
TOTAL 1.106,60 1.106,60 1.106,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.