Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3654 |
Data de lançamento: |
20/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Unidade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE |
Função: |
EDUCAÇÃO |
Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Projeto / Atividade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FILTRO oleo combustivel |
125,90 |
125,90 |
1.00 |
FILTRO separador |
235,90 |
235,90 |
6.00 |
ADITIVO concentrado
Finalidade: Material para a manutenção e conservação do veiculo escolar placa> IUN8299 |
35,90 |
215,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/05/2024 |
FILTRO oleo combustivel FILTRO separador ADITIVO concentrado
Finalidade: Material para a manutenção e conservação do veiculo escolar placa> IUN8299 |
577,20 |
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28/05/2024 |
Material para a manutenção e conservação do veiculo escolar placa> IUN8299
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2502; |
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577,20 |
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29/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003654/2024
OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA - 1001825 |
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577,20 |
TOTAL |
577,20 |
577,20 |
577,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.