Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2024 |
Mão de obra de serviços mecânicos em geral para os carros, à gasolina ou flex, e outros veículos da linha leve.
Finalidade: Serviço de mão de obra para conserto dos veículos de uso da secretaria da saúde, em conformidade ao Pregão Presencial 009/23, ata 72/23. |
15.950,00 |
|
|
| 23/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/208;
SERVIÇO VEICULO PLACA: IZV8F26
ciente da liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretario da Saude e Meio Ambiente |
|
1.658,80 |
|
| 24/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/208;
SERVIÇO VEICULO PLACA: IZV8F26
ciente da liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretario da Saude e Meio Ambiente |
|
|
1.619,15 |
| 24/01/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 368/2024 |
|
|
39,65 |
| 30/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/212;
REF SERVIÇO PLACA IZF2B88
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
3.572,80 |
|
| 31/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/212;
REF SERVIÇO PLACA IZF2B88
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
|
3.487,41 |
| 31/01/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 368/2024 |
|
|
85,39 |
| 08/02/2024 |
Mão de obra de serviços mecânicos em geral para os carros, à gasolina ou flex, e outros veículos da linha leve.
Conforme ciente de Josué Pinheiro - Coordenador da Estratégia da Saúde - Veículo IZF2B88 - Nota Fiscal Nº E/213;
Finalidade: Serviço de mão de obra para conserto dos veículos de uso da secretaria da saúde, em conformidade ao Pregão Presencial 009/23, ata 72/23.
|
|
3.445,20 |
|
| 14/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Serviço de mão de obra para conserto dos veículos de uso da secretaria da saúde, em conformidade ao Pregão Presencial 009/23, ata 72/23.
Conforme ciente de Josué Pinheiro - Coordenador da Estratégia da Saúde - Veículo IZF2B88 - Nota Fiscal Nº E/213; |
|
|
3.362,86 |
| 14/02/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 368/2024 |
|
|
82,34 |
| 06/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/223; E/224; E/225;
REF SERVIÇO PLACAS: IZU8F26; IUY1H05; IZV0F29
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
1.467,40 |
|
| 11/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/223; E/224; E/225;
REF SERVIÇO PLACAS: IZU8F26; IUY1H05; IZV0F29
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
|
1.432,33 |
| 11/03/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 368/2024 |
|
|
35,07 |
| 20/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/229;
REF. SERVIÇO VEICULO PLACA IUY1H05
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
765,60 |
|
| 22/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/229;
REF. SERVIÇO VEICULO PLACA IUY1H05
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
|
747,30 |
| 22/03/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 368/2024 |
|
|
18,30 |
| 28/03/2024 |
Serviço de mão de obra para conserto dos veículos de uso da secretaria da saúde, em conformidade ao Pregão Presencial 009/23, ata 72/23. REF. PLACA IXJ0695
Conforme Nota Fiscal Nº E/232;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude
|
|
382,80 |
|
| 02/04/2024 |
Serviço de mão de obra para conserto dos veículos de uso da secretaria da saúde, em conformidade ao Pregão Presencial 009/23, ata 72/23 - REF VEICULO PLACA IUY1H05
Conforme Nota Fiscal Nº E/233;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude
|
|
2.488,20 |
|
| 03/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Serviço de mão de obra para conserto dos veículos de uso da secretaria da saúde, em conformidade ao Pregão Presencial 009/23, ata 72/23. REF. PLACA IXJ0695
Conforme Nota Fiscal Nº E/232;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude
|
|
|
373,65 |
| 03/04/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 368/2024 |
|
|
9,15 |
| 05/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Serviço de mão de obra para conserto dos veículos de uso da secretaria da saúde, em conformidade ao Pregão Presencial 009/23, ata 72/23 - REF VEICULO PLACA IUY1H05
Conforme Nota Fiscal Nº E/233;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude
|
|
|
2.428,73 |
| 05/04/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 368/2024 |
|
|
59,47 |
| 11/04/2024 |
Serviço de mão de obra para conserto dos veículos de uso da secretaria da saúde, em conformidade ao Pregão Presencial 009/23, ata 72/23, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude
Conforme Nota Fiscal Nº E/236; |
|
319,00 |
|
| 15/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Serviço de mão de obra para conserto dos veículos de uso da secretaria da saúde, em conformidade ao Pregão Presencial 009/23, ata 72/23, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude
Conforme Nota Fiscal Nº E/236; |
|
|
311,38 |
| 15/04/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 368/2024 |
|
|
7,62 |
| 17/04/2024 |
Serviço de mão de obra para conserto dos veículos de uso da secretaria da saúde, em conformidade ao Pregão Presencial 009/23, ata 72/23.
REF VEICULO IZU8F26, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude
Conforme Nota Fiscal Nº E/238; |
|
701,80 |
|
| 19/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Serviço de mão de obra para conserto dos veículos de uso da secretaria da saúde, em conformidade ao Pregão Presencial 009/23, ata 72/23.
REF VEICULO IZU8F26, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude
Conforme Nota Fiscal Nº E/238; |
|
|
685,03 |
| 19/04/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 368/2024 |
|
|
16,77 |
| 25/04/2024 |
Serviço de mão de obra para conserto dos veículos de uso da secretaria da saúde, em conformidade ao Pregão Presencial 009/23, ata 72/23.
Conforme Nota Fiscal Nº E/241; |
|
1.148,40 |
|
| 30/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Serviço de mão de obra para conserto dos veículos de uso da secretaria da saúde, em conformidade ao Pregão Presencial 009/23, ata 72/23.
Conforme Nota Fiscal Nº E/241; |
|
|
1.120,95 |
| 30/04/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 368/2024 |
|
|
27,45 |
| TOTAL |
15.950,00 |
15.950,00 |
15.950,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |