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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 14:55.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3850 Data de lançamento: 22/05/2024
Tipo de empenho: Folha de Pagamento
Órgão: SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS
Conta de Despesa: 3190.01.01.00.00.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Referente Folha de Pagamento Ref. Adiantamento da Folha mês 05/2024, cfe. Resumo anexo. 0,00 36.612,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2024 Referente Folha de Pagamento Ref. Adiantamento da Folha mês 05/2024, cfe. Resumo anexo. 36.612,04
22/05/2024 Referente Folha de Pagamento mês 05/2024 36.612,04
22/05/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA - MENSALIDADE, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS 72,80
22/05/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: ASSOC.FUNC.PUB.DO ESTADO, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS 388,30
22/05/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS 1.700,65
22/05/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS 1.984,25
22/05/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CEF, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS 2.191,62
22/05/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS INATIVOS, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS 3.101,00
22/05/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS 4.795,12
24/05/2024 Pagamento de Empenho 3850/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 22.378,30
TOTAL 36.612,04 36.612,04 36.612,04
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
SIMTA-SINDIC.MUNICIP. DE TAQUARI 22/05/2024 72,80 Lançada
AFPE C/ CONSIGNAÇÕES 22/05/2024 388,30 Lançada
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 22/05/2024 1.700,65 Lançada
BANRISUL C/CONSIGNACOES 22/05/2024 1.984,25 Lançada
CAIXA E.FEDERAL C/CONSIGNACOES 22/05/2024 2.191,62 Lançada
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO 22/05/2024 3.101,00 Lançada
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO 22/05/2024 4.795,12 Lançada
TOTAL   14.233,74