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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BARBIERI AUTO PECAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3898 Data de lançamento: 28/05/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: URBANISMO
Subfunção: INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade: CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MANGUEIRA - VW RAD AR 29,00 29,00
2.00 ABRAÇADEIRA - 14X22 FINALIDADE: SOLICITAÇAO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME EMPENHO 7429/2023. 2,00 4,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2024 MANGUEIRA - VW RAD AR ABRAÇADEIRA - 14X22 FINALIDADE: SOLICITAÇAO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME EMPENHO 7429/2023. 33,00
26/06/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME EMPENHO 7429/2023. Conforme Nota Fiscal Nº 1/2686; 33,00
TOTAL 33,00 33,00 0,00
SALDO A PAGAR 33,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.