Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3917 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
URBANISMO |
Subfunção: |
SERVIÇOS URBANOS |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE FATURA ABASTECIMENTO AGUA DE ESTABELECIMENTO PUBLICO, MES 04/2024, COD: 752187-1 |
649,89 |
649,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/05/2024 |
REFERENTE FATURA ABASTECIMENTO AGUA DE ESTABELECIMENTO PUBLICO, MES 04/2024, COD: 752187-1 |
649,89 |
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29/05/2024 |
REFERENTE FATURA ABASTECIMENTO AGUA DE ESTABELECIMENTO PUBLICO, MES 04/2024, COD: 752187-1
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649,89 |
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29/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REFERENTE FATURA ABASTECIMENTO AGUA DE ESTABELECIMENTO PUBLICO, MES 04/2024, COD: 752187-1
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618,70 |
29/05/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3917/2024 |
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31,19 |
TOTAL |
649,89 |
649,89 |
649,89 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
29/05/2024 |
31,19 |
2451/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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31,19 |
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