Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
393 |
Data de lançamento: |
16/01/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.92.92.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CARBAMAZEPINA 200 MG , COMPRIMIDOS |
11,87 |
23,74 |
1.00 |
ENALAPRIL |
6,69 |
6,69 |
1.00 |
sinvastatina 20mg |
10,99 |
10,99 |
1.00 |
fluoxetina 20 mg - cps |
19,99 |
19,99 |
2.00 |
METFORMINA
MEDICAMENTOS ACOLHIDOS PELLA BETHANIA |
7,81 |
15,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2024 |
CARBAMAZEPINA 200 MG , COMPRIMIDOS ENALAPRIL sinvastatina 20mg fluoxetina 20 mg - cps METFORMINA
MEDICAMENTOS ACOLHIDOS PELLA BETHANIA |
77,03 |
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26/01/2024 |
SOLICITADO POR ANA PAULA - ASSISTENCIA SOCIAL |
-77,03 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.