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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FERRAGEM VILANOVA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3948 Data de lançamento: 29/05/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
300.00 lona preta 4m de largura 9,90 2.970,00
50.00 BOTA DE BORRACHA 81,50 4.075,00
50.00 CAPA DE CHUVA Finalidade: Aquisição dos itens se fez necessária devido a necessidade durante a cheia do Rio Taquari no mês de Maio. 46,40 2.320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2024 lona preta 4m de largura BOTA DE BORRACHA CAPA DE CHUVA Finalidade: Aquisição dos itens se fez necessária devido a necessidade durante a cheia do Rio Taquari no mês de Maio. 9.365,00
06/06/2024 Aquisição dos itens se fez necessária devido a necessidade durante a cheia do Rio Taquari no mês de Maio. Conforme Nota Fiscal Nº 1/3227859; 9.365,00
10/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003948/2024 FERRAGEM VILANOVA LTDA - 16866 9.365,00
TOTAL 9.365,00 9.365,00 9.365,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.