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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 14:55.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MADEREIRA EMANUEL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3949 Data de lançamento: 29/05/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
36.00 GUIA Guia 1X15X5,40M - Guia 1X15X5,40M 20,00 720,00
36.00 GUIA Guia 1X5X5,40M - Guia 1X5X5,40M 7,50 270,00
36.00 GUIA Guia 1X7X5,40M - Guia 1X7X5,40M Finalidade: Aquisição se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria diante das obras realizadas no Município. 10,80 388,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2024 GUIA Guia 1X15X5,40M - Guia 1X15X5,40M GUIA Guia 1X5X5,40M - Guia 1X5X5,40M GUIA Guia 1X7X5,40M - Guia 1X7X5,40M Finalidade: Aquisição se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria diante das obras realizadas no Município. 1.378,80
21/06/2024 Aquisição de quias se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria diante das obras realizadas no Município. Conforme Nota Fiscal Nº 890/55187340; 1.378,80
25/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003949/2024 Madereira Emanuel Ltda - 3766 1.378,80
TOTAL 1.378,80 1.378,80 1.378,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.