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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 400 Data de lançamento: 16/01/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ROLO LÃ 9,90 19,80
1.00 PINCEL 1/2 2,50 2,50
1.00 PINCEL 1 roma 3,50 3,50
2.00 PINCEL 2 roma 5,90 11,80
10.00 LIXA rolo 180 3,50 35,00
2.00 PINCEL 3 roma 11,50 23,00
50.00 PARAFUSO ponta agulha 0,15 7,50
1.00 TORNEIRA 1/2 branca 11,00 11,00
1.00 ENGATE 30 cm 5,90 5,90
1.00 ENGATE 40 cm 5,90 5,90
2.00 FITA VEDA ROSCA 18x20 7,90 15,80
1.00 CAIXA DESCARGA 59,90 59,90
2.00 ENGATE 60 cm 7,90 15,80
1.00 SIFÃO sanfonado 5,90 5,90
2.00 TORNEIRA lavatório 29,90 59,80
1.00 REFLETOR led 200w Finalidade: Aquisição de material para manutenção nas dependências das unidades de saúde do município, cfe. proposta 17043,17044,17045,17093. 339,90 339,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2024 ROLO LÃ PINCEL 1/2 PINCEL 1 roma PINCEL 2 roma LIXA rolo 180 PINCEL 3 roma PARAFUSO ponta agulha TORNEIRA 1/2 branca ENGATE 30 cm ENGATE 40 cm FITA VEDA ROSCA 18x20 CAIXA DESCARGA ENGATE 60 cm SIFÃO sanfonado TORNEIRA lavatório REFLETOR led 200w Finalidade: Aquisição de material para manutenção nas dependências das unidades de saúde do município, cfe. proposta 17043,17044,17045,17093. 623,00
23/01/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/41561; ciente da liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretario da Saude e Meio Ambiente 623,00
24/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/41561; ciente da liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretario da Saude e Meio Ambiente 615,52
24/01/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 400/2024 7,48
TOTAL 623,00 623,00 623,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 23/01/2024 7,48 143/2024 Lançada
TOTAL   7,48