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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 14:55.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCO ANTONIO PORTO BIZARRO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4010 Data de lançamento: 03/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: URBANISMO
Subfunção: INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade: CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LAMPADA Lampada 1P 24V - Lampada 1P 24V 9,80 19,60
2.00 LAMPADA Lampada 1P Amb. 24V - Lampada 1P Amb. 24V 29,50 59,00
2.00 LAMPADA Lampada 2P 24V - Lampada 2P 24V 14,50 29,00
1.00 FAROLETE 157,00 157,00
1.00 SIRENE 49,80 49,80
1.00 FAROL 259,00 259,00
2.00 LENTE 32,80 65,60
5.00 Fusíveis Finalidade: Aquisição se faz necessária para manutenção corretiva e preventiva do veículo. 1,00 5,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2024 LAMPADA Lampada 1P 24V - Lampada 1P 24V LAMPADA Lampada 1P Amb. 24V - Lampada 1P Amb. 24V LAMPADA Lampada 2P 24V - Lampada 2P 24V FAROLETE SIRENE FAROL LENTE Fusíveis Finalidade: Aquisição se faz necessária para manutenção corretiva e preventiva do veículo. 644,00
13/06/2024 Aquisição de material se faz necessária para manutenção corretiva e preventiva do veículo. Conforme Nota Fiscal Nº 890/55193960; 644,00
17/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004010/2024 Marco Antonio Porto Bizarro Me - 189 644,00
TOTAL 644,00 644,00 644,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.