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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EMANUEL FABIANO RIFFEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4014 Data de lançamento: 03/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: URBANISMO
Subfunção: INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade: CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC.
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO Higienização e limpeza dos bancos - Higienização e limpeza dos bancos Finalidade: Aquisição de serviço para limpeza e higienização do veículo IZN0G05. 250,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2024 SERVIÇO Higienização e limpeza dos bancos - Higienização e limpeza dos bancos Finalidade: Aquisição de serviço para limpeza e higienização do veículo IZN0G05. 250,00
13/06/2024 Aquisição de serviço para limpeza e higienização do veículo IZN0G05. Conforme Nota Fiscal Nº E/333; 250,00
17/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de serviço para limpeza e higienização do veículo IZN0G05. Conforme Nota Fiscal Nº E/333; 244,97
17/06/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4014/2024 5,03
TOTAL 250,00 250,00 250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 13/06/2024 5,03 2765/2024 Lançada
TOTAL   5,03