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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FERRAGEM VILANOVA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4019 Data de lançamento: 03/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 ROLO FIO LARANJA PARA CORTE Finalidade: Aquisição de material se faz necessária para que os funcionários consigam exercer suas atividades. 289,90 1.739,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2024 ROLO FIO LARANJA PARA CORTE Finalidade: Aquisição de material se faz necessária para que os funcionários consigam exercer suas atividades. 1.739,40
26/06/2024 Rolo fio laranja para corte, aquisição de material se faz necessária para que os funcionários consigam exercer suas atividades. Conforme Nota Fiscal Nº 1/3227897; 1.739,40
TOTAL 1.739,40 1.739,40 0,00
SALDO A PAGAR 1.739,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.