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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4020 Data de lançamento: 03/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 DETECTOR Detector testador de tensão c/ ponteira - Detector testador de tensão c/ ponteira 79,90 159,80
50.00 SUPORTE Suporte de louça para lâmpada - Suporte de louça para lâmpada 2,99 149,50
100.00 CONECTOR Conector Pircing - Conector Pircing Finalidade: Aquisição de materiais se faz necessária para atender as necessidades do Departamento de Elétrica. 9,90 990,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2024 DETECTOR Detector testador de tensão c/ ponteira - Detector testador de tensão c/ ponteira SUPORTE Suporte de louça para lâmpada - Suporte de louça para lâmpada CONECTOR Conector Pircing - Conector Pircing Finalidade: Aquisição de materiais se faz necessária para atender as necessidades do Departamento de Elétrica. 1.299,30
26/07/2024 Aquisição de materiais se faz necessária para atender as necessidades do Departamento de Elétrica. Conforme Nota Fiscal Nº 1/48353; 1.299,30
31/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de materiais se faz necessária para atender as necessidades do Departamento de Elétrica. Conforme Nota Fiscal Nº 1/48353; 1.283,71
31/07/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4020/2024 15,59
TOTAL 1.299,30 1.299,30 1.299,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 26/07/2024 15,59 3703/2024 Lançada
TOTAL   15,59