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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ASSOCIACAO PEQUENOS NOTAVEIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4026 Data de lançamento: 04/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3350.41.01.02.01.00 - CONTRIB.A ENTIDADES-SEM FINS LUCRATIVOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 15 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 Estabelecer parceria em regime de mútua cooperação com a Administração Pública, pelo prazo de 12 (doze) meses, para a execução de atividades socioassistenciais do projeto “Terapia Ocupacional”, com atendimentos realizados por profissionais nas áreas de fonoaudiologia, psicologia, equoterapia, fisioterapia, neuro psicopedagoga, incluindo encontros de auto ajuda e oficinas de música e artesanato, com realização de atividades semanais na entidade. Referente ao Termo de Fomento 12/2024 6.000,00 42.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2024 Estabelecer parceria em regime de mútua cooperação com a Administração Pública, pelo prazo de 12 (doze) meses, para a execução de atividades socioassistenciais do projeto “Terapia Ocupacional”, com atendimentos realizados por profissionais nas áreas de fonoaudiologia, psicologia, equoterapia, fisioterapia, neuro psicopedagoga, incluindo encontros de auto ajuda e oficinas de música e artesanato, com realização de atividades semanais na entidade. Referente ao Termo de Fomento 12/2024 42.000,00
12/07/2024 Referente ao Termo de Fomento 12/2024 Mês 06/2024 6.000,00
15/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente ao Termo de Fomento 12/2024 Mês 06/2024 6.000,00
TOTAL 42.000,00 6.000,00 6.000,00
SALDO A PAGAR 36.000,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.