Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARCO ANTONIO PORTO BIZARRO ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4094 |
Data de lançamento: |
06/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS |
Função: |
SAÚDE |
Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO troca de lâmpada
Finalidade: Serviço de troca de lâmpada no Veiculo Placa ILV 0F929,secretária de saúde,cfe orçameto anexo |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/06/2024 |
SERVIÇO troca de lâmpada
Finalidade: Serviço de troca de lâmpada no Veiculo Placa ILV 0F929,secretária de saúde,cfe orçameto anexo |
20,00 |
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13/06/2024 |
SERVIÇO troca de lâmpada
Serviço de troca de lâmpada no Veiculo Placa ILV 0F929, secretária de saúde.
Conforme Nota Fiscal Nº E/6141; |
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20,00 |
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17/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004094/2024
Marco Antonio Porto Bizarro Me - 189 |
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20,00 |
TOTAL |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.