Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4131 |
Data de lançamento: |
10/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
URBANISMO |
Subfunção: |
SERVIÇOS URBANOS |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Referente fatura abastecimento de Água de estabelecimento público, ref 05/2024, cod: 2711476-7 |
147,20 |
147,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/06/2024 |
Referente fatura abastecimento de Água de estabelecimento público, ref 05/2024, cod: 2711476-7 |
147,20 |
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10/06/2024 |
Referente fatura abastecimento de Água de estabelecimento público, ref 05/2024, cod: 2711476-7
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147,20 |
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10/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4131/2024
Corsan-cia.riograndense de Saneamento - 257 |
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147,20 |
TOTAL |
147,20 |
147,20 |
147,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.