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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SANDRINI NOGUEIRA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4213 Data de lançamento: 11/06/2024
Tipo de empenho: DIARIAS A PAGAR
Órgão: SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Referente diária sem pernoite, para Triunfo/RS, dia 11/06/2024, conforme Memorando nº 500/2024, assinado por Cirio de Souza Lopes, Secretário Adjunto de Obras, "buscar resíduo de asfalto na empresa Coesul Construtora Extremo Sul LTDA" 52,73 52,73

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2024 Referente diária sem pernoite, para Triunfo/RS, dia 11/06/2024, conforme Memorando nº 500/2024, assinado por Cirio de Souza Lopes, Secretário Adjunto de Obras, "buscar resíduo de asfalto na empresa Coesul Construtora Extremo Sul LTDA" 52,73
11/06/2024 Referente diária sem pernoite, para Triunfo/RS, dia 11/06/2024, conforme Memorando nº 500/2024, assinado por Cirio de Souza Lopes, Secretário Adjunto de Obras, "buscar resíduo de asfalto na empresa Coesul Construtora Extremo Sul LTDA" 52,73
17/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004213/2024 Sandrini Nogueira da Silva - 42878 52,73
TOTAL 52,73 52,73 52,73
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.