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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: 52.800.548 JOCEMAR MACIEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4234 Data de lançamento: 12/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: EDUCAÇÃO INFANTIL
Projeto / Atividade: EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO Troca de trilho - 03 controles novos+ adaptação de motor eletrico Finalidade: Serviço emergencial para o conserto de portão eletronico da EMEI São José, localizada á Rua São José, Casas Populares, São Francisco, n/c 980,00 980,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2024 SERVIÇO Troca de trilho - 03 controles novos+ adaptação de motor eletrico Finalidade: Serviço emergencial para o conserto de portão eletronico da EMEI São José, localizada á Rua São José, Casas Populares, São Francisco, n/c 980,00
02/07/2024 Serviço emergencial para o conserto de portão eletronico da EMEI São José Conforme Nota Fiscal Nº E/11; 980,00
05/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004234/2024 52800548 JOCEMAR MACIEL - 2018582 980,00
TOTAL 980,00 980,00 980,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.