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Última atualização realizada em 04/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDRE FALEIRO DORNELES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4249 Data de lançamento: 13/06/2024
Tipo de empenho: DIARIAS A PAGAR
Órgão: SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/06/2024 - BUSCAR DOCUMENTOS NO INSS EM MONTENEGRO/RS. 52,73 52,73

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2024 REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/06/2024 - BUSCAR DOCUMENTOS NO INSS EM MONTENEGRO/RS. 52,73
13/06/2024 REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13/06/2024 - BUSCAR DOCUMENTOS NO INSS EM MONTENEGRO/RS. 52,73
14/06/2024 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004249/2024 Andre Faleiro Dorneles - 43502 52,73
TOTAL 52,73 52,73 52,73
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.