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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: OFICINA DO MELAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4253 Data de lançamento: 13/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 ABRACADEIRA plastica 1,25 7,50
1.00 LIMPA CONTATO 35,00 35,00
1.00 FITA ISOLANTE 6,50 6,50
1.00 LAMPADA h3 24v 30,00 30,00
2.00 PARAFUSO soberbo 1,00 2,00
0.50 farol auxiliar 140,00 70,00
4.00 REBITE 5mm 1,00 4,00
3.00 FUSÍVEL de lamina Finalidade: Aquisição de materiais e peças para manutenção e conservação do veículo escolar IXT0082 1,00 3,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2024 ABRACADEIRA plastica LIMPA CONTATO FITA ISOLANTE LAMPADA h3 24v PARAFUSO soberbo farol auxiliar REBITE 5mm FUSÍVEL de lamina Finalidade: Aquisição de materiais e peças para manutenção e conservação do veículo escolar IXT0082 158,00
TOTAL 158,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 158,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.