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Última atualização realizada em 04/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VAGNER OLIVEIRA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4261 Data de lançamento: 14/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade: SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função: AGRICULTURA
Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Projeto / Atividade: MANUT.E DESENV.DAS ATIV.DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO 4 CONSERTOS PNEU DIANTEIRO, 3 CONSERTOS PNEU TRASEIRO COM SOCORRO BAIRRO PRAIA - IWS5427 - 4 CONSERTOS PNEU DIANTEIRO, 3 CONSERTOS PNEU TRASEIRO COM SOCORRO BAIRRO PRAIA - IWS5427 1.220,00 1.220,00
1.00 SERVIÇO 1 CAMARA NOVA TRASEIRA COM SOCORRO, 2 CAMARAS NOVAS DIANTEIRA, 4 CONSERTOS PNEU - IWT1460 - 1 CAMARA NOVA TRASEIRA COM SOCORRO, 2 CAMARAS NOVAS DIANTEIRA, 4 CONSERTOS PNEU - IWT1460 1.900,00 1.900,00
1.00 SERVIÇO 4 CONSERTOS DE PNEU COM SOCORRO - JBU0C91 - 4 CONSERTOS DE PNEU COM SOCORRO - JBU0C91 200,00 200,00
1.00 SERVIÇO 3 CONSERTOS PNEU, 1 VALVULA COM SOCORRO - IVN6D00 - 3 CONSERTOS PNEU, 1 VALVULA COM SOCORRO - IVN6D00 450,00 450,00
1.00 SERVIÇO 1 VULCANIZAÇÃO DE PNEU, 1 CONSERTO DE PNEU - IVU7H42 - 1 VULCANIZAÇÃO DE PNEU, 1 CONSERTO DE PNEU - IVU7H42 300,00 300,00
1.00 SERVIÇO 2 DESMONTAGENS/MONTAGENS, 2 CAMARAS NOVAS - IWS5427 - 2 DESMONTAGENS/MONTAGENS, 2 CAMARAS NOVAS - IWS5427 480,00 480,00
1.00 SERVIÇO 1 CONSERTO DE PNEU COM SOCORRO - IVN6D02 - 1 CONSERTO DE PNEU COM SOCORRO - IVN6D02 Finalidade: Aquisição de serviço se faz necessária para manutenção corretiva dos veículos da frota da Secretaria de Obras 250,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2024 SERVIÇO 4 CONSERTOS PNEU DIANTEIRO, 3 CONSERTOS PNEU TRASEIRO COM SOCORRO BAIRRO PRAIA - IWS5427 - 4 CONSERTOS PNEU DIANTEIRO, 3 CONSERTOS PNEU TRASEIRO COM SOCORRO BAIRRO PRAIA - IWS5427 SERVIÇO 1 CAMARA NOVA TRASEIRA COM SOCORRO, 2 CAMARAS NOVAS DIANTEIRA, 4 CONSERTOS PNEU - IWT1460 - 1 CAMARA NOVA TRASEIRA COM SOCORRO, 2 CAMARAS NOVAS DIANTEIRA, 4 CONSERTOS PNEU - IWT1460 SERVIÇO 4 CONSERTOS DE PNEU COM SOCORRO - JBU0C91 - 4 CONSERTOS DE PNEU COM SOCORRO - JBU0C91 SERVIÇO 3 CONSERTOS PNEU, 1 VALVULA COM SOCORRO - IVN6D00 - 3 CONSERTOS PNEU, 1 VALVULA COM SOCORRO - IVN6D00 SERVIÇO 1 VULCANIZAÇÃO DE PNEU, 1 CONSERTO DE PNEU - IVU7H42 - 1 VULCANIZAÇÃO DE PNEU, 1 CONSERTO DE PNEU - IVU7H42 SERVIÇO 2 DESMONTAGENS/MONTAGENS, 2 CAMARAS NOVAS - IWS5427 - 2 DESMONTAGENS/MONTAGENS, 2 CAMARAS NOVAS - IWS5427 SERVIÇO 1 CONSERTO DE PNEU COM SOCORRO - IVN6D02 - 1 CONSERTO DE PNEU COM SOCORRO - IVN6D02 Finalidade: Aquisição de serviço se faz necessária para manutenção corretiva dos veículos da frota da Secretaria de Obras 4.800,00
21/06/2024 Aquisição de serviço se faz necessária para manutenção corretiva dos veículos da frota da Secretaria de Obras Conforme Nota Fiscal Nº E/313; 4.800,00
25/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de serviço se faz necessária para manutenção corretiva dos veículos da frota da Secretaria de Obras Conforme Nota Fiscal Nº E/313; 4.703,52
25/06/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4261/2024 96,48
TOTAL 4.800,00 4.800,00 4.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 21/06/2024 96,48 2934/2024 Lançada
TOTAL   96,48