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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4286 Data de lançamento: 14/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO Gráficos de impressão colorida Finalidade: Aquisiçõa de serviços gráficos de impressão colorida,para o programa junho vermelho,mês de incentivo à doação de sangue,para secretaria da saúde do municipio,cfe. orçamento anexo 4.600,00 4.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2024 SERVIÇO Gráficos de impressão colorida Finalidade: Aquisiçõa de serviços gráficos de impressão colorida,para o programa junho vermelho,mês de incentivo à doação de sangue,para secretaria da saúde do municipio,cfe. orçamento anexo 4.600,00
21/06/2024 Aquisiçao de serviços gráficos de impressão colorida,para o programa junho vermelho, mês de incentivo à doação de sangue, para secretaria da saúde. Conforme Nota Fiscal Nº E/688; 4.600,00
24/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisiçao de serviços gráficos de impressão colorida,para o programa junho vermelho, mês de incentivo à doação de sangue, para secretaria da saúde. Conforme Nota Fiscal Nº E/688; 4.287,20
24/06/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4286/2024 92,00
24/06/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4286/2024 220,80
TOTAL 4.600,00 4.600,00 4.600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 21/06/2024 92,00 2929/2024 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 21/06/2024 220,80 2929/2024 Lançada
TOTAL   312,80