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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VALMIR JOSE DA SILVA QUADROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4290 Data de lançamento: 14/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 JAQUETA impermeável Finalidade: Aquisição de 09 jaquetas impermeável,com bordado frente e mangas,para utilização da equipe do programa Rede Bem Cuidar,da secretária da saúde do municipio,cfe. orçamento em anexo 186,90 1.682,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2024 JAQUETA impermeável Finalidade: Aquisição de 09 jaquetas impermeável,com bordado frente e mangas,para utilização da equipe do programa Rede Bem Cuidar,da secretária da saúde do municipio,cfe. orçamento em anexo 1.682,10
23/07/2024 Aquisição de 09 jaquetas impermeável,com bordado frente e mangas,para utilização da equipe do programa Rede Bem Cuidar,da secretária da saúde do municipio. Conforme Nota Fiscal Nº 890/55878944; 1.682,10
24/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004290/2024 VALMIR JOSE DA SILVA QUADROS - 2017536 1.682,10
TOTAL 1.682,10 1.682,10 1.682,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.