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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AGILSUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4298 Data de lançamento: 17/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção: DEFESA CIVIL
Projeto / Atividade: AÇÕES DA DEFESA CIVIL
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 38 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
900.00 SERVIÇO GERAIS Finalidade: CONTRATO Nº 069/2024 - DISPENSA Nº 038/2024 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL SERVIÇOS GERAIS PARA LIMPEZA URBANA DAS ÁREAS ATINGIDAS PELA CATÁSTROFE CLIMÁTICA - PARECER Nº 474/2024 - MP Nº 1.221/2024 23,50 21.150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2024 SERVIÇO GERAIS Finalidade: CONTRATO Nº 069/2024 - DISPENSA Nº 038/2024 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL SERVIÇOS GERAIS PARA LIMPEZA URBANA DAS ÁREAS ATINGIDAS PELA CATÁSTROFE CLIMÁTICA - PARECER Nº 474/2024 - MP Nº 1.221/2024 21.150,00
16/07/2024 CONTRATO Nº 069/2024 - DISPENSA Nº 038/2024 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL SERVIÇOS GERAIS PARA LIMPEZA URBANA DAS ÁREAS ATINGIDAS PELA CATÁSTROFE CLIMÁTICA - PARECER Nº 474/2024 - MP Nº 1.221/2024 - Nota Fiscal 523/2024 4.300,50
16/07/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4298/2024, 1000108 - Agilsul Ltda 144,93
16/07/2024 Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4298/2024, 1000108 - Agilsul Ltda 473,05
17/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONTRATO Nº 069/2024 - DISPENSA Nº 038/2024 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL SERVIÇOS GERAIS PARA LIMPEZA URBANA DAS ÁREAS ATINGIDAS PELA CATÁSTROFE CLIMÁTICA - PARECER Nº 474/2024 - MP Nº 1.221/2024 - Nota Fiscal 523/2024 3.682,52
TOTAL 21.150,00 4.300,50 4.300,50
SALDO A PAGAR 16.849,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 16/07/2024 144,93 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 16/07/2024 473,05 Lançada
TOTAL   617,98