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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TAQUARI TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4301 Data de lançamento: 17/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Função: CULTURA
Subfunção: PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA CULTURA E TURISMO
Conta de Despesa: 3390.39.99.14.00.00 - LOCA0O DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 21 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
978.00 ÔNIBUS, com no mínimo 44 lugares, destinado ao transporte terceirizado, em caráter emergencial, para fora do município Finalidade: Solicitação de transporte para participação em festivais em outros municípios. Conf ata de registro n° 135/2023 e PP n° 021/2023. Solicitado pela Coordenação de Cultura. 4,41 4.312,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2024 ÔNIBUS, com no mínimo 44 lugares, destinado ao transporte terceirizado, em caráter emergencial, para fora do município Finalidade: Solicitação de transporte para participação em festivais em outros municípios. Conf ata de registro n° 135/2023 e PP n° 021/2023. Solicitado pela Coordenação de Cultura. 4.312,98
26/06/2024 Solicitação de transporte para participação em festivais em outros municípios, ata de registro n° 135/2023 e PP n° 021/2023. Solicitado pela Coord.de Cultura. Conforme Nota Fiscal Nº E/1125; 4.312,98
01/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Solicitação de transporte para participação em festivais em outros municípios, ata de registro n° 135/2023 e PP n° 021/2023. Solicitado pela Coord.de Cultura. Conforme Nota Fiscal Nº E/1125; 4.135,29
01/07/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4301/2024 177,69
TOTAL 4.312,98 4.312,98 4.312,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 26/06/2024 177,69 3056/2024 Lançada
TOTAL   177,69