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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4313 Data de lançamento: 18/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: SAUDE BUCAL - UNIAO
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 BARREIRA GENGIVAL 2G tipo top dam,seringa com 2g 27,40 137,00
5.00 CONE de guta percha reciproc R25 R40 R50 77,40 387,00
3.00 KIT lina automatizadas reciproc VDW compatível R25 R40 R50 (25 mm) 367,40 1.102,20
5.00 CONE pontas de papel absorvente Reciproc R 25 R 40 R 50 57,70 288,50
10.00 SUGADOR endodôntico descartável,embalagem com 20 unidades 18,40 184,00
3.00 cimento endodôntico sealer plus Finalidade: Aquisição de materiais odontologicos para uso nas unidades da secretaria de saúde do municipio,cfe. orçamento anexo 147,40 442,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2024 BARREIRA GENGIVAL 2G tipo top dam,seringa com 2g CONE de guta percha reciproc R25 R40 R50 KIT lina automatizadas reciproc VDW compatível R25 R40 R50 (25 mm) CONE pontas de papel absorvente Reciproc R 25 R 40 R 50 SUGADOR endodôntico descartável,embalagem com 20 unidades cimento endodôntico sealer plus Finalidade: Aquisição de materiais odontologicos para uso nas unidades da secretaria de saúde do municipio,cfe. orçamento anexo 2.540,90
26/07/2024 Aquisição de materiais odontologicos para uso nas unidades da secretaria de saúde do municipio. Conforme Nota Fiscal Nº 0/26813; 2.540,90
31/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004313/2024 Dentaria e Distribuidora Hospitalar Porto Alegrense Ltda -epp - 3795 2.540,90
TOTAL 2.540,90 2.540,90 2.540,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.