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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MLINCK TRANSLOG LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4326 Data de lançamento: 19/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO troca de pneu,parachoque e pintura Finalidade: Serviço de troca de pneu,parachoque e pintura no parachoque,ref. custos de avarias cfe. orçamento anexo; do veículo gol placa JAE2A44,da secretária da saúde do municipio 930,00 930,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2024 SERVIÇO troca de pneu,parachoque e pintura Finalidade: Serviço de troca de pneu,parachoque e pintura no parachoque,ref. custos de avarias cfe. orçamento anexo; do veículo gol placa JAE2A44,da secretária da saúde do municipio 930,00
21/06/2024 Serviço de troca de pneu,parachoque e pintura no parachoque, ref. custos de avarias, do veículo gol placa JAE2A44,da secretária da saúde do municipio Conforme Fatura Nº 4060; 930,00
24/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004326/2024 MLINCK TRANSLOG LTDA - 2017077 930,00
TOTAL 930,00 930,00 930,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.