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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: I. M. DE QUADROS - SERRARIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4329 Data de lançamento: 19/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: URBANISMO
Subfunção: INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade: CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC.
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 guias de madeira Guia 2,5X10X540 - Guia 2,5X10X540 13,90 695,00
68.00 guias de madeira Guia 2,5X7X540 - Guia 2,5X7X540 10,90 741,20
14.00 guias de madeira Guia 2,5X5X540 - Guia 2,5X5X540 7,90 110,60
1.00 PORTA INTERNA 359,00 359,00
32.00 Forro PVC Finalidade: Aquisição se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria diante das obras realizadas no Município. 36,60 1.171,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2024 guias de madeira Guia 2,5X10X540 - Guia 2,5X10X540 guias de madeira Guia 2,5X7X540 - Guia 2,5X7X540 guias de madeira Guia 2,5X5X540 - Guia 2,5X5X540 PORTA INTERNA Forro PVC Finalidade: Aquisição se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria diante das obras realizadas no Município. 3.077,00
26/07/2024 Aquisição de materiais se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria diante das obras realizadas no Município. Conforme Nota Fiscal Nº 1/101391; 3.077,00
31/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de materiais se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria diante das obras realizadas no Município. Conforme Nota Fiscal Nº 1/101391; 3.040,08
31/07/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4329/2024 36,92
TOTAL 3.077,00 3.077,00 3.077,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 26/07/2024 36,92 3708/2024 Lançada
TOTAL   36,92