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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 14:55.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NETCOLOR TINTAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4334 Data de lançamento: 19/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: URBANISMO
Subfunção: INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade: CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC.
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 tinta acrilica branca 18 litros 285,00 2.280,00
3.00 selador acrílico - lata com 18 litros. 135,00 405,00
4.00 convertedor de ferrugem 25,00 100,00
20.00 LIXA Lixa 220 Massa - Lixa 220 Massa 1,50 30,00
4.00 ESPATULA 9,64 38,56
5.00 CAÇAMBA Caçamba plástica p/ pintura - Caçamba plástica p/ pintura 25,00 125,00
10.00 Pincel 1,5 (10cm) 4,50 45,00
10.00 Pincel 3\" 7,00 70,00
8.00 ROLO LÃ 10,54 84,32
5.00 BANDEJA Bandeja p/ tinta - Bandeja p/ tinta 5,50 27,50
6.00 VEDACIT 13,00 78,00
4.00 ARGAMASSA Finalidade: Aquisição dos materiais se faz necessária para atender as necessidades da Secretaria de Obras 18,00 72,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2024 tinta acrilica branca 18 litros selador acrílico - lata com 18 litros. convertedor de ferrugem LIXA Lixa 220 Massa - Lixa 220 Massa ESPATULA CAÇAMBA Caçamba plástica p/ pintura - Caçamba plástica p/ pintura Pincel 1,5 (10cm) Pincel 3\" ROLO LÃ BANDEJA Bandeja p/ tinta - Bandeja p/ tinta VEDACIT ARGAMASSA Finalidade: Aquisição dos materiais se faz necessária para atender as necessidades da Secretaria de Obras 3.355,38
03/07/2024 Aquisição dos materiais se faz necessária para atender as necessidades da Secretaria de Obras Conforme Nota Fiscal Nº 0/1932; 3.355,38
TOTAL 3.355,38 3.355,38 0,00
SALDO A PAGAR 3.355,38
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.