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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ROCHA SERVICOS DE SAUDE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4362 Data de lançamento: 20/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO moldagem odontológica Finalidade: Contratação de serviços de moldagem de próteses dentárias para atendimento destinados a secretaria municipal da saúde, com acompanhamento até a colocação final no usuário. 5.000,00 5.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2024 SERVIÇO moldagem odontológica Finalidade: Contratação de serviços de moldagem de próteses dentárias para atendimento destinados a secretaria municipal da saúde, com acompanhamento até a colocação final no usuário. 5.000,00
28/06/2024 Serviços de moldagem de próteses dentárias para atendimento destinados a secretaria municipal da saúde. Conforme Nota Fiscal Nº E/2322; 1.950,00
01/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviços de moldagem de próteses dentárias para atendimento destinados a secretaria municipal da saúde. Conforme Nota Fiscal Nº E/2322; 1.950,00
04/09/2024 Serviços de moldagem de próteses dentárias para atendimento destinados a secretaria da saúde, com acompanhamento até a colocação final no usuário. REF 08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/2398; 600,00
09/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviços de moldagem de próteses dentárias para atendimento destinados a secretaria da saúde, com acompanhamento até a colocação final no usuário. REF 08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/2398; 600,00
TOTAL 5.000,00 2.550,00 2.550,00
SALDO A PAGAR 2.450,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.