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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: 55.207.684 ANDERSON DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4365 Data de lançamento: 20/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 KIT reparo p/compressor de ar odontologico Finalidade: Material para manutenção de Equipamentos Odontologicos UBS Passo da Aldeia,cfe. orçamento anexo. 1.390,00 1.390,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2024 KIT reparo p/compressor de ar odontologico Finalidade: Material para manutenção de Equipamentos Odontologicos UBS Passo da Aldeia,cfe. orçamento anexo. 1.390,00
23/07/2024 Material para manutenção de Equipamentos Odontologicos UBS Passo da Aldeia. Conforme Nota Fiscal Nº 890/55728642; 1.390,00
26/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004365/2024 55207684 ANDERSON DA SILVA - 2019244 1.390,00
TOTAL 1.390,00 1.390,00 1.390,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.