Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4366 |
Data de lançamento: |
20/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS |
Função: |
SAÚDE |
Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - REMEDIOS |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
60.00 |
DAPAGLIFLOZINA 5MG + METFORMINA 1000MG - COMPRIMID
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA PRESCRIÇÃO PELO PERIODO DE 1 MES |
3,21 |
192,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/06/2024 |
DAPAGLIFLOZINA 5MG + METFORMINA 1000MG - COMPRIMID
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA PRESCRIÇÃO PELO PERIODO DE 1 MES |
192,86 |
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TOTAL |
192,86 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
192,86 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.